Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47249
Title: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
Authors: ThS. Phạm, Thị Hiền
Advisor: GS. TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Chu trình bán hàng - thu tiền;Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam”\
Issue Date: 2012
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 152 tr.
Abstract: Kiểm soát nội bộ là một quy trình không thể thiếu trong một tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu về: Hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động, bao gồm cả việc bảo đảm các nguồn lực được sử dụng tối ưu, bảo vệ tài sản không bị thất thoát, hư hỏng hoặc sử dụng sai mục đích, đảm bảo Báo cáo tài chính chính xác và tin cậy, đảm bảo mọi thành viên tuân thủ các quy định của Công ty và luật pháp, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và gây dựng lòng tin đối với họ,... Thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ chính là xác lập một cơ chế giám sát bằng những quy định rõ ràng, cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra.
Description: 657
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN THAC SI - THANH HIEN.doc780 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOMTAT CHI TIET (HOAN CHINH).doc240.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.